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企业传统会计信息系统重构在会计政策逐渐开放和信息技术高速发展的环境下已是大势所趋.围绕会计信息系统重构问题,本文首先阐述了传统会计系统局限性及基于REA模型扩展的企业会计信息系统构建原理,在此基础上面向销售收款实际业务,全面分析企业多维复式会计信息系统重构过程,以解决现行会计信息系统存在的问题,以期为数字化信息时代REA会计模型的推广应用,以及企业信息化集成管理研究提供参考借鉴. 相似文献
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随着医疗体系的复杂性日益增加,医院财务管理面临诸多挑战,如何有效地进行精细化管理成为迫切需要解决的问题。由此,本文探讨医院财务工作的精细化管理途径,明确了医院财务管理的核心目标,识别并分析了医院财务工作中的四个主要问题,即预算制定的不合理性、财务信息系统的落后、财务人员素质不高以及财务风险控制不力。在此基础上,本文提出了医院财务工作精细化管理的实施步骤,包括确定精细化管理的目标和策略、实施步骤和方法以及追踪评估和反馈机制,并探讨了医院财务工作精细化管理的具体途径,包括实施科学的预算管理、引入现代财务信息管理系统、加强财务人员的培训和专业教育以及建立完善的财务风险评估和控制体系。 相似文献
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湖南党委信息系统自觉增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,紧紧围绕中心、服务大局,努力提升信息服务的高度、深度、精度、广度、速度,取得明显成效。紧紧围绕中央和省委重大决策部署开展信息服务,推行“一表四单”挂图作战。围绕中央重大决策部署特别是习近平总书记对湖南工作的重要指示批示精神,结合湖南工作实际,制定全省党委信息报送“一表四单”。 相似文献
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陈白 《中国乡镇企业会计》2020,(5):187-188
目前会计信息化对企业内部控制提出新的要求.文章从企业风险管理、人力资源管理、内部监督三方面进行分析,进而提出相应的建议. 相似文献
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共享服务管理模式的产生,是对现代管理模式的一次深度革新,特别是财务共享服务的运用,带给企业财务管理的有利影响日趋显著。集团借助信息系统的优势,积极推进财务共享中心建设,有效利用财务共享平台,为企业提供大数据的决策支持,助力企业管理提升。由于企业财务管理模式的变化,企业内控和信息系统存在的风险相伴而生,就财务共享模式下企业内控与信息系统风险防范进行分析,探讨财务共享模式下企业内控的相关要点,以及如何进行信息系统风险防范。 相似文献
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30.
近年来随着计算机和网络技术的快速发展,信息化波及各行各业,会计工作也进入会计信息化阶段。本文主要结合我国会计信息系统与内部控制发展历程,着重分析会计信息系统对内部控制的影响,针对会计信息系统存在的风险,研究进行内部控制的必要性和采取的相应手段,探讨加强企业会计信息系统环境下的内部控制问题,以确保企业实行会计电算化后,系统能够正常、安全、有效地运行,提高企业经济效益。 相似文献